合同审签专题研讨

来源:审计处作者:蒋双南审核人:蒋双南发布时间:2025-12-24浏览次数:21

       2025年12月19日,我处合同审签工作取得成果。校审计处处长尹少云针对科研项目专著出版合同审签发现相关问题。尹处长将有关工作人员召集在一起并讨论研究。通过对合同附件审核,发现该项目在实施采购中,从询价确定预算到申请立项、评标成效、合同约定、合同签订日期等方面存在一定审计风险。尹处长将存在问题资料都一一打印出来,逐项指出问题并分析原因,同时也对招标办提出招采相关要求:一是尽快指导各学院各部门修订完善本部门招采内控细则,经审核后再予以实施,二是针对学校近两年引进新人较多,建议加大培训人员范围和培训频次,三是严格合同审核标准和要求。

       通过这次专题研讨,大家意识到部门零星采购仍有很大的提升空间,一年来通过对220余份合同审签工作,明显感觉到有关部门的采购内控管理制度有待完善和修订,程序合规性和人员规矩意识有待提升。审计处对合同审签工作任重而道远。